5月27日下午,审计处协同资产采购与管理处于至诚楼召开了工作联席会。审计处主持工作副处长曹阳,资采处负责人张弦,审计处干事邹言、张廷成,资采处干事吴涛了参与会议。

会议聚焦2024年财务年报审计报告,与会人员对审计反映的问题进行了综合研判,分析了潜在风险,并就部分项目政府采购方式的合规性展开了集中讨论,明确了采购规范管理的方向。针对资产抽盘发现的资产存放地与账不符、资产闲置等问题,会议进行了沟通与交流,建议资产外借需建立台账,同时相关责任单位已对能立即整改的问题立说立改,确保账实相符。此外,会议还对“三重一大”决策制度的执行情况进行了研判,明确决策要在制度的刚性约束下进行,提升了决策的科学化、规范化水平。